問題已解決
老師,請問上學做了無票收入,本月開了發(fā)票怎么做賬務處理?
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速問速答賬務處理:有三種處理方式
作為無票收入時憑證分錄是:
借:應收賬款 113
貸:主營業(yè)務收入-無票收入-商品銷售收入 100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13
1、紅沖原來的憑證,再做一張正確的憑證。
借:應收賬款 -113(紅字)
貸:主營業(yè)務收入-無票收入-商品銷售收入 -100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-13
借:應收賬款 113
貸:主營業(yè)務收入-已開票收入-商品銷售收入 100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13
2、使用企業(yè)會計準則的企業(yè),可以通過“以前年度損益調(diào)整”會計科目調(diào)整
借:應收賬款 -113(紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整 -100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-13
借:應收賬款 113
貸:以前年度損益調(diào)整 100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13
3、直接“主營業(yè)務收入”內(nèi)部明細科目調(diào)整
借:主營業(yè)務收入-無票收入-商品銷售收入100
貸:主營業(yè)務收入-已開票收入-商品銷售收入100
02/24 22:43
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