問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)上學(xué)做了無(wú)票收入,本月開(kāi)了發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:02/24 22:41
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬務(wù)處理:有三種處理方式 作為無(wú)票收入時(shí)憑證分錄是: 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入-商品銷(xiāo)售收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13 1、紅沖原來(lái)的憑證,再做一張正確的憑證。 借:應(yīng)收賬款 -113(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入-商品銷(xiāo)售收入 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-13 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票收入-商品銷(xiāo)售收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13 2、使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),可以通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)科目調(diào)整 借:應(yīng)收賬款 -113(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-13 借:應(yīng)收賬款 113 貸:以前年度損益調(diào)整 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13 3、直接“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”內(nèi)部明細(xì)科目調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入-商品銷(xiāo)售收入100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票收入-商品銷(xiāo)售收入100
02/24 22:43
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