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前期做了無票收入這個開了發(fā)票怎么賬務(wù)處理

84785042| 提問時間:07/31 10:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,需要紅沖之前的分錄,然后在做一個正確的,這個兩部就行
07/31 10:56
84785042
07/31 10:56
那增值稅報表怎么處理
小鎖老師
07/31 10:56
那個的話,再未開票收入那個地方申報負數(shù),然后開票,對應(yīng)稅率的地方,本期寫上正數(shù),這樣
84785042
07/31 10:57
哦哦,好的,謝謝
小鎖老師
07/31 10:58
不客氣的,祝您開心
84785042
07/31 10:59
那我前期做的是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,能沖銀行存款么
小鎖老師
07/31 11:06
不,直接就是 借 主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入 貸 主營業(yè)務(wù)收入——開票收入
84785042
07/31 11:07
好的,我沒有分開票收入和未開票,那直接沖主營業(yè)務(wù)收入就行?
小鎖老師
07/31 11:08
嗯對,直接沖就可以
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