問題已解決
紅沖過的進項稅額發(fā)票,已經(jīng)抵扣這張了,下次報稅怎么操作???這張已經(jīng)抵扣過的紅沖的發(fā)票怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,已經(jīng)抵扣過發(fā)票被紅沖了,報稅的時候做進項稅額負數(shù)處理就是了。
02/23 18:59
84784958
02/23 19:01
怎么做負數(shù)處理,哪個表
鄒老師
02/23 19:01
你好,就是附表二的進項稅額欄次按負數(shù)
比如正數(shù)進項稅額10萬,負數(shù)進項稅額1萬,附表二的進項稅額按9萬填寫
閱讀 543