老師,請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)企業(yè),進(jìn)貨是帶增值稅專(zhuān)票進(jìn)來(lái)的,銷(xiāo)售貨物時(shí)客戶(hù)不需要銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,不帶票出售貨物,收取客戶(hù)貨款是不帶稅點(diǎn)的,我們申報(bào)納稅時(shí),未開(kāi)票收入金額用那個(gè)金額申報(bào)呀 如: 進(jìn)貨時(shí)(進(jìn)項(xiàng)含稅13%) 3*2947.86=8843.58元 ; 銷(xiāo)售時(shí) (不含稅,不開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票) 3*2933.92=8801.76元(微信收款),在申報(bào)未開(kāi)票收入是按8801.76元申報(bào),還是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào)
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好。第二個(gè)那你這樣的話(huà)收入是不是小于成本?
02/23 11:45
84784949
02/23 11:58
對(duì)的,會(huì)出現(xiàn)收入小于成本的現(xiàn)象,大部分貨物都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),未開(kāi)票出售貨物
如 : 進(jìn)貨時(shí)(進(jìn)項(xiàng)含稅13%) 3*2947.86=8843.58元 ,成本是:8843.58/1.13=7826.18元;
銷(xiāo)售時(shí) (不含稅,不開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票) 3*2933.92=8801.76元(**收款) ,在申報(bào)未開(kāi)票收入是按8801.76元申報(bào),還是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào);
老師,我申報(bào)未開(kāi)票收入是按哪個(gè)金額為準(zhǔn)的?
如果客戶(hù)后期需要發(fā)票,要加13%的稅點(diǎn)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票:8801.76*1.13=9945.98元,是按這個(gè)金額對(duì)嗎
郭老師
02/23 12:01
你好,按照8801.76,按照這個(gè)來(lái)。
郭老師
02/23 12:01
以后開(kāi)發(fā)票的話(huà),就按照你發(fā)票上面的不含稅金額。
84784949
02/23 13:29
好,按8801.76元申報(bào)未開(kāi)票收入,在錄憑證時(shí)不用確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
借:銀行存款 8801.76
貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8801.76
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 老師需要確認(rèn)稅額嗎?
郭老師
02/23 13:30
借銀行
銷(xiāo)售費(fèi)用、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
84784949
02/23 13:50
老師,放銷(xiāo)售費(fèi)用科目那個(gè)二級(jí)科目,公司基本上都是未開(kāi)票收入,如果全部歸到銷(xiāo)售費(fèi)用,那金額這么大有危險(xiǎn)嗎
郭老師
02/23 13:53
你好
二級(jí)科目?jī)?yōu)惠
沒(méi)有
84784949
02/23 13:54
老師,我之前申報(bào)都是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào)未開(kāi)票收入的,確認(rèn)收入,錄入憑證時(shí)這樣做的
借:銀行存款 8801.76
貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7789.17
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1012.59
是不是需要把之前的申報(bào)做更正申報(bào),憑證跟報(bào)表也要按你說(shuō)的方法改過(guò)來(lái)?
郭老師
02/23 13:54
這種有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕氖杖胄∮诔杀?,價(jià)格不公允,稅務(wù)局會(huì)要求補(bǔ)稅。
84784949
02/23 14:00
好的,要回去更正申報(bào)嗎?大概有半年都是這樣申報(bào)了
郭老師
02/23 14:00
是的
最好是修改的。
84784949
02/23 14:07
好的,申報(bào)了未開(kāi)票收入,確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi),匯算清繳時(shí)還需要納稅調(diào)整嗎?
郭老師
02/23 14:08
需要的,你賬上沒(méi)有做收入的,你今年補(bǔ)上,用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
84784949
02/23 14:15
好的,如果我按您說(shuō)的方法更正未開(kāi)票收入申報(bào),確認(rèn)了收入,還需要納稅調(diào)增嗎
借銀行
銷(xiāo)售費(fèi)用、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
郭老師
02/23 14:18
你好,當(dāng)年的可以做這個(gè)
跨年的,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784949
02/23 14:36
好的,上一年度需要納稅調(diào)整的,是不是都要在24年1月份去調(diào)整完?
跨年的都用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 調(diào)整了,還需要到電子稅務(wù)局更正之前申報(bào)的增值稅跟之前的憑證跟報(bào)表嗎
郭老師
02/23 14:37
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是的。
84784949
02/23 14:46
老師,還有個(gè)疑問(wèn),如果后期客戶(hù)需要開(kāi)發(fā)票了,收到客戶(hù)的稅點(diǎn)進(jìn)銀行存款
借:銀存
貸:放哪個(gè)科目?
之前確認(rèn)收入時(shí)借方是進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用,在月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益
郭老師
02/23 14:47
借銀行存款,貸銷(xiāo)售費(fèi)用。
84784949
02/23 14:52
好的,謝謝老師,辛苦了
郭老師
02/23 14:53
不用客氣,工作愉快。
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