問題已解決

老師,2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅(當(dāng)時客戶沒要求開票,申報了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回(比如:這一單,2022年12月申報未開票銷售收入100元,稅13元;2023年1月份開票100元,稅13元,同時申報沖了2022年12月未開票銷售收入-100元,稅-13元),這樣有問題嗎?申報時候有風(fēng)險提示,請看圖片

84784948| 提問時間:2023 02/09 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,你看一下能忽略這個提示,直接提交吧。
2023 02/09 15:33
84784948
2023 02/09 15:35
可以提交的,但是有這個提示“稅務(wù)機關(guān)將納入重點 監(jiān)控”。這樣企業(yè)是不是就有風(fēng)險了?
郭老師
2023 02/09 15:36
實際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險。
84784948
2023 02/09 15:44
好的,像這情況,稅務(wù)會來查賬嗎?還是需要我們提供相關(guān)材料
郭老師
2023 02/09 15:46
你好,這個不一定查的,很少有查這個的。
84784948
2023 02/09 15:50
好的,謝謝老師
郭老師
2023 02/09 15:50
不用客氣,工作愉快。
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