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對(duì)公繳納企業(yè)微信認(rèn)證費(fèi),分錄怎么寫?

84784993| 提問時(shí)間:02/23 09:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
02/23 09:27
84784993
02/23 09:36
為什么是其他應(yīng)收款呢?
玲老師
02/23 09:38
因?yàn)檎J(rèn)證費(fèi)后面還會(huì)退回來。
84784993
02/23 09:39
企業(yè)微信認(rèn)證費(fèi)不退回來?
84784993
02/23 09:40
企業(yè)微信認(rèn)證費(fèi)不退來,分錄怎么寫
玲老師
02/23 09:42
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款。
84784993
02/23 10:39
發(fā)票還沒有收到,分錄怎么寫呢
玲老師
02/23 10:40
發(fā)票沒到也是這個(gè)分錄,然后回來時(shí)把這個(gè)分錄紅沖再做一筆這個(gè)分錄。
84784993
02/23 10:42
1月 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2月紅沖 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借 管理費(fèi)用 正數(shù) 貸 銀行存款 正數(shù) 是這樣嗎?
玲老師
02/23 10:45
是的,這樣處理是正確的,對(duì)。
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