問題已解決

老師,您好去年有一個月結轉增值稅的時候記賬憑證把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調(diào)賬啊

84785014| 提問時間:02/22 15:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減
02/22 15:22
84785014
02/22 15:23
直接這么調(diào)的話對當年的數(shù)據(jù)有影響沒有啊老師
家權老師
02/22 15:24
不影響報表的數(shù)據(jù)的哈
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