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老師,差額計稅情形下,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)月末處理是,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)嗎

84784959| 提問時間:2020 05/17 09:27
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借銷項稅額 貸銷項稅額抵減額 進項稅額 轉出未交增值稅
2020 05/17 09:28
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