問題已解決

老師好在建賬前已經(jīng)開具了發(fā)票,未收款,建賬后沒有錄入賬套,現(xiàn)在才收到款,請(qǐng)問這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785042| 提問時(shí)間:02/22 09:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么正常做收入申報(bào)稅就是了哈
02/22 09:55
84785042
02/22 09:57
以前年度已經(jīng)申報(bào)了
家權(quán)老師
02/22 09:58
那么 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785042
02/22 10:02
不需要通過以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目過度嗎?
家權(quán)老師
02/22 10:05
不需要的,直接調(diào)整利潤(rùn)
84785042
02/22 10:05
也不需要通過應(yīng)收賬款這個(gè)科目嗎?
84785042
02/22 10:06
那么銀行回單會(huì)還掛應(yīng)收賬款這個(gè)科目
家權(quán)老師
02/22 10:07
直接收款了為啥還要掛應(yīng)收賬款?
84785042
02/22 10:09
通過銀行收款。是否可以這樣:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸:未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
02/22 10:14
你喜歡那樣做也可以的哈
84785042
02/22 10:17
不是喜不喜歡問題,是否可以這個(gè)操作,還是通過應(yīng)收這個(gè)科目后期會(huì)不會(huì)有什么問題存在?
家權(quán)老師
02/22 10:20
不會(huì)存在問題的哈
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