問題已解決
在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有( )
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速問速答同學,你好,這個題應(yīng)該選擇ABCD, 對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的領(lǐng)域,注冊會計師應(yīng)給予充分的關(guān)注。例如:(1)對相關(guān)的內(nèi)部控制親自進行測試而非利用他人工作(選項A);(2)在接近內(nèi)部控制評價基準日的時間測試內(nèi)部控制(選項D);(3)選擇更多的組成部分進行測試(選項B);(4)擴大相關(guān)內(nèi)部控制的控制測試范圍(選項C)等。
02/21 20:28
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