問(wèn)題已解決

在執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)時(shí),對(duì)于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務(wù)流程,下列做法中,正確的有()。 A親自測(cè)試相關(guān)內(nèi)部控制而非利用他人工作 B 在接近內(nèi)部控制評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日的時(shí)間測(cè)試內(nèi)部控制 C選擇更多的子公司進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試 D增加相關(guān)內(nèi)部控制的控制測(cè)試量 請(qǐng)問(wèn)一下,如何理解D呢??jī)?nèi)控測(cè)試增加測(cè)試量有用嗎

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/18 22:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
就如果說(shuō)哦,這個(gè)內(nèi)部控制可能存在重大缺陷,那么,就說(shuō)明這個(gè)內(nèi)部控制運(yùn)行,可能是不足以預(yù)防日常過(guò)程當(dāng)中的一些舞弊等風(fēng)險(xiǎn)。增加內(nèi)部控制測(cè)試量,這個(gè)只能評(píng)價(jià)這個(gè)內(nèi)部控制在運(yùn)行當(dāng)中是否有效,這個(gè)內(nèi)控設(shè)計(jì)的是否合理。
2021 07/19 08:44
84785025
2021 07/19 22:09
那為什么d是對(duì)的
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