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跨年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄

84785023| 提問時間:02/21 09:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借成本費(fèi)用類科目,帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
02/21 09:28
84785023
02/21 09:29
我知道,我現(xiàn)在問的是具體的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
玲老師
02/21 09:31
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出待轉(zhuǎn)出未增值稅。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
玲老師
02/21 09:31
交稅的時候借未交增值稅貸銀行存款。
84785023
02/21 09:33
84785023
02/21 09:33
這樣子對嗎
玲老師
02/21 09:35
這個不用以前年度損益調(diào)整,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出它是今年真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)。
84785023
02/21 09:36
轉(zhuǎn)出的是前幾年的業(yè)務(wù)
玲老師
02/21 09:37
你好是的。因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)才發(fā)生嘛,你可以直接計(jì)入正常的科目就行。
84785023
02/21 09:40
不做損益調(diào)整的話稅金對不上,不知道該怎么辦了
玲老師
02/21 09:41
那您用這個也行,然后那你前期的報表要更正申報了。
玲老師
02/21 09:41
因?yàn)槟阌靡郧澳甓葥p益調(diào)整就把這個成本費(fèi)用記到以前年度了。
84785023
02/21 09:44
對的,之前年度的已經(jīng)更正申報了,稅金也已經(jīng)交了,那就還是用以前年度損益調(diào)整
玲老師
02/21 09:46
是的,這樣處理是正確的對的。
84785023
02/21 09:46
謝謝老師。
玲老師
02/21 09:47
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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