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本月轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),分錄如何寫?

84784967| 提問時(shí)間:02/20 16:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
02/20 16:18
84784967
02/20 16:21
進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢?
家權(quán)老師
02/20 16:24
是滴,正常計(jì)算未交增值稅就行
84784967
02/20 17:00
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)分錄反之,最后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 :借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅.是這樣嗎?
家權(quán)老師
02/20 17:04
不用多此一舉,搞復(fù)雜了反而把自己搞蒙圈哈。正確申報(bào)了增值稅就行了
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