問題已解決
老師,我是勞務(wù)派遣公司,補交了去年的增值稅3325.71,應(yīng)如何做賬
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速問速答計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅
02/20 14:38
劉艷紅老師
02/20 14:39
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
84784992
02/20 15:09
老師,兩稅一費減半增收,計提時按實際繳納提還是按減免前計提
劉艷紅老師
02/20 15:10
這個按減半的來計提就可以了
84784992
02/20 17:58
老師,他去年兩稅一費沒有按減半的計提了,多計提的該怎么做賬?
劉艷紅老師
02/20 21:58
把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了
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