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老師,麻煩問一下多扣的進項是不是這樣做

84784954| 提問時間:02/19 13:56
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師五科合格
同學你好 圖片看不清楚 但是您的意思是進項稅額賬上有余額嗎?可以直接留下期抵扣即可 如果是之前進項稅額抵扣 涉及到轉出的話 再從進項稅額轉出科目轉入成本費用等科目
02/19 13:58
84784954
02/19 14:11
我這個月多抵扣的進項,進項比銷項大,剩了一點可以這樣做分錄嗎 還有老師2024年信息技術服務的加計5%加計抵減還可以抵嗎
cassie 老師
02/19 14:14
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 如果有應交未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 “應交稅費-應交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
cassie 老師
02/19 14:15
另外 加計抵減部分本月沒有遞減的 可以累積到下個月 但在賬面上不顯示 只是在實際遞減中入其他收益科目
84784954
02/19 14:24
是加計抵減這個政策今年沒有了,但是去年剩余的加計抵減還可以抵嗎
cassie 老師
02/19 14:35
同學 那不可以的 已經沒有的政策就不可以累積并遞減了哈
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