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之前會(huì)計(jì)銀行賬做錯(cuò)了,與銀行余額不符怎么處理?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:02/18 21:43
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)賬務(wù)做錯(cuò)了就做憑證調(diào)整將賬務(wù)調(diào)對(duì)
02/18 21:44
84785002
02/18 21:46
不知哪里錯(cuò)了 23年度好幾個(gè)月銀行余額與做賬系統(tǒng)余額不符,該從哪里入手,是要一筆一筆核對(duì)嗎?
聶小芹老師
02/18 21:49
需要一筆筆核對(duì)的,你可以從最開(kāi)始對(duì)不上的那個(gè)月依次往后找
84785002
02/18 21:54
是銀行對(duì)賬單與記賬憑證一一核對(duì)嗎?
聶小芹老師
02/19 07:09
賬務(wù)和實(shí)際業(yè)務(wù)核對(duì),月末和銀行對(duì)賬,做銀行存款余額調(diào)節(jié)
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