問(wèn)題已解決

上個(gè)月做的會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:02/18 17:01
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好 在期末,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目中。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額時(shí),可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣處理后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額就會(huì)轉(zhuǎn)移到未交增值稅科目中,從而計(jì)算出當(dāng)月需要繳納的增值稅。
02/18 17:02
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