問題已解決
成本去年暫估并已結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年收到發(fā)票賬務(wù)如何處理?是先做一筆紅沖,在做對應(yīng)的分錄,進(jìn)項還可以留底嗎,麻煩寫下分錄好嗎
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速問速答借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù)
借:庫存商品
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
進(jìn)項發(fā)票可以留抵進(jìn)行抵扣的。
2018 03/28 14:14
84785046
2018 03/28 14:19
這樣就行是吧,現(xiàn)在用不到以前年度損益調(diào)整科目
張艷老師
2018 03/28 14:24
不涉及損益科目,是用不到以前年度損益調(diào)整科目的。
84785046
2018 03/28 14:28
老師,要是匯算清繳前沒有收到發(fā)票分錄如何做
張艷老師
2018 03/28 14:31
那就要對已結(jié)轉(zhuǎn)的成本進(jìn)行納稅調(diào)增了。
84785046
2018 03/28 14:32
嗯,這時的會計分錄怎么做呢
張艷老師
2018 03/28 14:35
所得稅匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的,不做分錄處理的。
84785046
2018 03/28 14:37
以后也收不到發(fā)票,暫估的應(yīng)付賬款怎么沖掉呢
張艷老師
2018 03/28 14:40
那么就將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入科目核算了。
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