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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅貸方余額過大,怎么調(diào)整?哪些分錄會影響?

84785034| 提問時間:02/07 17:14
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夢瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
若不用交,可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
02/07 17:15
84785034
02/07 17:24
老師!待認(rèn)證稅額是有138,417.49,賬務(wù)在負(fù)數(shù)貸方。應(yīng)交的個人所得稅在在貸方正數(shù)759.67。留抵稅額有89967.73沒做賬務(wù)處理,這樣的話,應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)出多少營業(yè)外收入呢?
夢瑤老師
02/07 17:25
留抵與待認(rèn)證,都不用轉(zhuǎn)
84785034
02/07 17:29
待認(rèn)證我從進項那里結(jié)轉(zhuǎn)跟增值稅報表一致了,可以這樣做嗎?那我增值稅貸方正數(shù)余額是880,526.88-待認(rèn)證稅額138,417.49-留抵稅額有89967.73-個人所得稅在在貸方正數(shù)759.67=651381.99這個數(shù)放在營業(yè)外收入嗎?
夢瑤老師
02/07 18:27
651381.99這個數(shù)放在營業(yè)外收入??梢? 若已經(jīng)勾選認(rèn)證,待認(rèn)證 從進項那里結(jié)轉(zhuǎn)跟增值稅報表一致 ,可以這樣做。
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