問題已解決
老師,年末我的應交增值稅進項是:15.51,銷項是:1.27,減免稅是280,轉出未交增值稅是278.73,應交未交增值稅是280.17這個分錄年末我應該怎么結轉???
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速問速答你好,同學
借應交稅費應交增值稅銷項稅1.27
轉出未交增值稅278.73
應交未交增值稅====等于差額
貸應交稅費應交增值稅進項稅15.51
應交稅費應交增值稅減免稅280
2024 02/06 10:54
84784982
2024 02/06 19:30
非常感謝老師
冉老師
2024 02/06 19:41
不客氣,同學,祝你工作順利
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