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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784951| 提問時(shí)間:02/05 08:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,待抵扣是還沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
02/05 08:43
84784951
02/05 08:44
已經(jīng)認(rèn)證了。
東老師
02/05 08:45
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784951
02/05 08:50
譬如原有的記賬是借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi);借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,那我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎么做》?
東老師
02/05 08:51
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784951
02/05 08:52
那就是等于增加費(fèi)用了是吧
東老師
02/05 08:52
對,就是你們的費(fèi)用增加了
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