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請問房開公司開出正式銷售發(fā)票后附表四的預(yù)繳增值稅怎么抵減,怎么填寫

84784982| 提問時(shí)間:02/04 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,之前填寫了本期發(fā)生額嗎?如果是的話,填寫實(shí)際抵扣金額
02/04 16:18
84784982
02/04 16:20
沒有填寫本期發(fā)生額,只填寫了實(shí)際抵扣金額,對嗎?
郭老師
02/04 16:22
你好,那你看下你預(yù)交稅款的所屬期是幾月份?
84784982
02/04 16:24
是以前按百分之三預(yù)繳的,現(xiàn)在開出正式百分之五銷售發(fā)票了,想問一下附表四應(yīng)該填在哪個(gè)地方
郭老師
02/04 16:28
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫,這個(gè)本期發(fā)生額和所屬期需要一致,如果是所屬期是12月份的,你在一月份申報(bào)的時(shí)候就得填寫,就是這么填寫的。
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