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老師,個人承擔全額社保費的會計分錄。就一個月這樣

84784981| 提問時間:02/02 20:55
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,那就是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應付款-個人社保 貸:其他應付款-公司社保。借:其他應付款-個人社保 借:其他應付款-公司社保 貸:銀行存款
02/02 20:58
84784981
02/02 21:02
就是單位不承擔,不做入管理費用社保費了? 這樣,有沒有**買社保的風險??
謝謝老師
02/02 21:13
計提的時候已經算進去了
84784981
02/02 21:20
實發(fā)工資是0 借:應付職工薪酬 1335 貸:銀行存款 0 貸:其他應付款-個人社保423 貸:其他應付款-公司社保91 2 借:其他應付款-個人社保 423借:其他應付款-公司社保912 貸:銀行存款 1335 對嗎老師???這個分錄,沒有出現管理費用社保費這個科目, 計提的分錄是怎樣
84784981
02/02 21:20
如果是這樣,申報個稅?
謝謝老師
02/02 21:25
對的,上邊還有一筆分錄,借:管理費用-工資423? 借:管理費用-公司社保912 貸:應付職工薪酬
84784981
02/02 21:31
那工資表不用扣423?
84784981
02/02 21:35
工資表應發(fā)工資1335,社保扣除多少?
謝謝老師
02/02 21:48
社保不是全部扣了嗎
84784981
02/02 21:50
是的,應發(fā)工資是1335,實發(fā)是0,扣除1335
84784981
02/02 22:01
老師, 借銀行放款,貸其他應付款,個人支付出去,借其他應付款,個人貸銀行存款 這樣做好點?
謝謝老師
02/03 09:10
這樣也可以,先發(fā)給他 然后轉回來
84784981
02/03 09:24
老師, 收到現金 ,借銀行放款 1335 ,貸其他應付款 1335 支付社保,借其他應付款 1335,貸銀行存款 1335 這樣做好點?
謝謝老師
02/03 11:44
您好,這樣做也沒問題
84784981
02/03 20:24
稅務局說**不對。怎么解釋
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