問題已解決

老師,我們公司屬于設備銷售和安裝,安裝這個設備的時候需要很多配件,這個配件就是我們的庫存商品,配件目前有兩種出庫方式,第一就是我們自己用到了這個設備上,第二種就是我們直接銷售出去了。第一個種情況我知道怎么做憑證,第二種情況,我們銷售出去了,需要結轉成本,我能不能在月底的時候直接按照售價結轉銷售成本:借:主營業(yè)務成本(本期銷售金額) 貸:庫存商品(本期銷售金額)

84785031| 提問時間:01/29 16:33
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
同學你好,直接銷售配件的話,結轉成本要用庫存成本價,不用銷售金額
01/29 16:36
84785031
01/29 16:38
借:主營業(yè)務成本(本期銷售成本) ? ? ?貸:庫存商品(本期銷售成本)是這樣對嗎?
爽爽老師
01/29 16:38
是的,同學,這樣式對的
84785031
01/29 16:41
聽課的時候老師講的是在做憑證的的時候需要把商品明細也錄上,到時候好結轉成本,但那樣太麻煩了,我們商品太多了。我可以用這種方式結轉成本對吧?
爽爽老師
01/29 16:45
那你們不用對庫存明細賬嗎?正常是要有明細的呀
84785031
01/29 16:50
需要對庫存明細賬的,但這個進出的商品在做憑證的時候也需要錄入明細嗎?
爽爽老師
01/29 16:53
你不錄的話,到時候庫存怎么能對上呢
84785031
01/29 16:55
有個進銷存系統(tǒng),采購銷售都在系統(tǒng)里面操作,然后還有一個庫管管實物,我每個月跟她盤點一下核對一下就行了。
爽爽老師
01/29 16:59
嗯嗯,那行,你保證你的庫存商品和她的系統(tǒng)余額對的上就行
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