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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果一筆費(fèi)用發(fā)生在12月,但發(fā)票在一月份才開具,在一月份做十二月的賬時(shí)發(fā)票已經(jīng)在一月份開具且收到了,那做十二月份的賬時(shí)這筆費(fèi)用可以不暫估,而直接進(jìn)費(fèi)用嗎?
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速問速答您好,需要暫估的,因?yàn)榘l(fā)票在1月開的,
01/27 21:26
84784980
01/27 21:48
如果不暫估而直接做進(jìn)1月份的費(fèi)用,那這筆費(fèi)用是不是就不能在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除了?
廖君老師
01/27 21:51
您好,是的哦,一定要在當(dāng)年按權(quán)責(zé)發(fā)生制來暫估
84784980
01/27 22:01
十二月份已經(jīng)在系統(tǒng)看到對方開了一張發(fā)票給我們,但還沒收到紙質(zhì)發(fā)票,在次年四月份才收到這張紙質(zhì)發(fā)票,請問應(yīng)該對這張發(fā)票編寫憑證進(jìn)四月份的賬還是十二月份的賬?
廖君老師
01/27 22:22
您好,12月先暫估,4月收到發(fā)票時(shí)紅沖這個暫估,再按發(fā)票金額入賬
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