問題已解決

老師,請問去年9月的物業(yè)費,款已支付。今年1月才收到發(fā)票,匯算清繳的時候需要納稅調增嗎?

84784964| 提問時間:01/26 11:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要的不用調
01/26 11:05
84784964
01/26 11:08
上年的發(fā)票只需要在匯算清繳前去的就不需要調嗎?
郭老師
01/26 11:08
對的,是的,是這么做的。
84784964
01/26 11:37
怎么有的說去年的發(fā)票,今年收到的話,需要納稅調整
郭老師
01/26 11:39
你好,怎么調整?什么原因需要調整?
郭老師
01/26 11:39
國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規(guī)定:企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,需補充提供該成本、費用的有效憑證。 (3)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第六條規(guī)定:企業(yè)應在當年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結束前取得稅前扣除憑證。
84784964
01/26 11:39
需不需要通過以前年度損益調整科目
郭老師
01/26 11:40
你賬務處理可以做呀,如果你暫估和發(fā)票一樣的,把發(fā)票可以放到去年的憑證后面。
84784964
01/26 11:43
沒有做暫估,當時付款出去就掛的應付賬款,我現在收到發(fā)票了,怎么做賬
郭老師
01/26 11:44
你好,借管理費用或是主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這個不是暫估嗎?
郭老師
01/26 11:44
借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸應付
84784964
01/26 11:45
當時付款出去,就是做的 借 應付賬款 貸 銀行存款 現在1月發(fā)票回了
郭老師
01/26 11:47
借以前年度損益調整 貸應付賬款 以前年度損益調整,月末結轉到利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調減。
84784964
01/26 11:48
小企業(yè)會計準則也要用到以前年度損益這個科目嗎?
郭老師
01/26 11:50
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤來做。
84784964
01/26 11:52
然后匯算清繳,納稅調減就可以了吧?
84784964
01/26 11:59
取得的是專票 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-進項 貸:應付賬款 這樣做分錄嗎
郭老師
01/26 12:01
是 是的,是 這么做的。
84784964
01/26 13:05
取得的這張專票,怎么在發(fā)票查驗平臺顯示結果不一致啊
郭老師
01/26 13:12
不一致的,去找你稅務局,找你稅務局那邊給你查驗
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~