問題已解決
老師,11月份開的專票當(dāng)時沒付款,就沒記賬,能在1月份把這筆賬記上嗎?
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速問速答你好,可以在發(fā)現(xiàn)的時候補記相應(yīng)分錄?
01/25 15:12
84785019
01/25 15:21
正確的做法是麻煩這張發(fā)票的時候,如果沒付款,記在應(yīng)付賬款 待抵扣進項稅額分錄里面是嗎?
鄒老師
01/25 15:21
你好,是的,是這樣的
84785019
01/25 15:27
好的老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是必須記在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的憑證上嗎?就是記在最后一筆,這個本年利潤是系統(tǒng)過賬后看看本年利潤期末余額,然后再反結(jié)賬錄入這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,是這么操作嗎?
鄒老師
01/25 15:28
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,是必須記在結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄后面的
是這樣操作的
84785019
01/25 15:44
好的,謝謝老師
鄒老師
01/25 15:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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