問題已解決

老師,11月份開的專票當(dāng)時沒付款,就沒記賬,能在1月份把這筆賬記上嗎?

84785019| 提問時間:01/25 15:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以在發(fā)現(xiàn)的時候補(bǔ)記相應(yīng)分錄?
01/25 15:12
84785019
01/25 15:21
正確的做法是麻煩這張發(fā)票的時候,如果沒付款,記在應(yīng)付賬款 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄里面是嗎?
鄒老師
01/25 15:21
你好,是的,是這樣的
84785019
01/25 15:27
好的老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是必須記在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的憑證上嗎?就是記在最后一筆,這個本年利潤是系統(tǒng)過賬后看看本年利潤期末余額,然后再反結(jié)賬錄入這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,是這么操作嗎?
鄒老師
01/25 15:28
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,是必須記在結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄后面的 是這樣操作的
84785019
01/25 15:44
好的,謝謝老師
鄒老師
01/25 15:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~