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暫估的材料能入庫做成本嗎

84785037| 提問時間:01/25 12:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,可以的,可以這樣處理,可以。
01/25 12:45
84785037
01/25 15:07
如果匯算清繳的時候票到不了,要怎么做賬減少利潤
玲老師
01/25 15:07
匯算清繳,把沒有發(fā)票的納稅調整交所得稅就行了。
84785037
01/25 18:16
怎么做賬,科目怎么設置
玲老師
01/25 18:56
這個材料是生產(chǎn)用的還是銷售用的?
84785037
01/25 20:39
生產(chǎn)用的材料,做成本用了,現(xiàn)在紅沖了,剩下的怎么做賬
玲老師
01/25 20:53
收到材料時是借原材料,貸應付賬款。 正常領用借生產(chǎn)成本貸原材料。 然后咱這個是因為沒有回來發(fā)票匯算清繳納稅調整就行了。 填寫在納稅調整明細表的30行 賬務處理,不用調整。
84785037
01/25 21:00
我之前原材料暫估入庫后,有領用了,結轉成本沒暫估?,F(xiàn)在不用紅沖嗎?賬要調未分配利潤嗎
玲老師
01/25 21:01
你是領用的那一步?jīng)]做嗎?咱實際要是領用了沒做可以補上。
玲老師
01/25 21:01
你是哪一步?jīng)]做,我才知道你用哪一個科目。
84785037
01/25 21:12
我是暫估原材料了,用的是原材料-暫估科目,后面領用時庫存商品沒有二級,結轉成本也直接主營業(yè)務成本,沒有二級
玲老師
01/25 21:21
可以更正一下。把領用時的更正一下,可以增加二級科目。 借原材料,帶原材料,具體材料名稱。 然后主營業(yè)務成本可以沒有二級科目這個沒有強制要求。
玲老師
01/25 21:21
領用時不用庫存商品科目是用原材料科目
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