問題已解決
老師,請問一下,我們公司先墊付員工考試費200元,然后,考試公司開發(fā)票給我們,我們記了費用,借:費用200,貸:銀行200,然后我們再從員工工資扣200元,那我們記賬該用實發(fā)記還是應(yīng)發(fā)呢,假如應(yīng)付工資是1000,那我們按800嗎
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速問速答同學,你好
按照應(yīng)發(fā)計
01/23 10:49
84785034
01/23 10:53
那這樣不是有兩次費用了嗎
84785034
01/23 10:54
一個是培訓費200,一個是工資200,這個是不是重記了呢
小菲老師
01/23 10:54
同學,你好
你第一次的分錄,借:費用200,貸:銀行200,不對
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
84785034
01/23 10:56
可是,發(fā)票是給我們公司了呢
小菲老師
01/23 10:56
同學,你好
你是代收代付,不是你們的費用
84785034
01/23 10:58
200元考試費
小菲老師
01/23 10:58
同學,你好
你是代收代付的嗎?
84785034
01/23 10:59
那社保費也是這樣,個人社保405,我們也是工資扣回來,假如社保發(fā)票含有405個人部分了呢
小菲老師
01/23 11:00
同學,你好
你付給員工的工資,包含這一部分
84785034
01/23 11:07
那分錄什么寫呢
84785034
01/23 11:07
拿到社保發(fā)票的時候
84785034
01/23 11:07
那時發(fā)票應(yīng)該開給個人是吧?
小菲老師
01/23 11:09
同學,你好
社保費不是發(fā)票,是一個繳納證明
84785034
01/23 11:11
對呀,那我只能出成本的是公司承擔費用,個人部分不能出成本是吧?
小菲老師
01/23 11:14
你可以參考工資分錄
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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