問(wèn)題已解決

公司年末成本票不夠,要虛構(gòu)一個(gè)年終獎(jiǎng)分配給員工,首先用公戶發(fā)錢(qián)給員工,員工收到后再把錢(qián)轉(zhuǎn)回給公司,在這種情況下,員工把錢(qián)轉(zhuǎn)回給公司時(shí),應(yīng)該轉(zhuǎn)給公司的公戶還是私戶?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:01/20 12:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,轉(zhuǎn)給公司,公戶可以
01/20 12:08
84784980
01/20 12:55
轉(zhuǎn)回給公戶的話,公司是以什么名義收這筆錢(qián)?怎樣做賬?
易 老師
01/20 12:56
可以借款的方式掛賬
84784980
01/20 13:11
員工轉(zhuǎn)回錢(qián)給公司公戶時(shí),是算作公司借員工的錢(qián)嗎?具體怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?老師可以寫(xiě)出來(lái)嗎?
易 老師
01/20 13:12
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,
84784980
01/20 13:21
其他應(yīng)付款下面要設(shè)置每一個(gè)員工的名字的明細(xì)科目嗎?那這個(gè)其他應(yīng)付款又是什么時(shí)候需要調(diào)平和怎樣調(diào)平呢?還是一直這樣掛賬就行不用調(diào)平呢?請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)回答我這三個(gè)問(wèn)題,不要像剛才那樣簡(jiǎn)短了,謝謝
易 老師
01/20 13:23
針對(duì)您的問(wèn)題,我將分步進(jìn)行回答: 是否需要在“其他應(yīng)付款”下設(shè)置員工的名字作為明細(xì)科目? 通常情況下,“其他應(yīng)付款”科目是用來(lái)核算企業(yè)除了應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬等以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收款項(xiàng)。對(duì)于員工個(gè)人借款或者員工報(bào)銷等與員工個(gè)人直接相關(guān)的業(yè)務(wù),可以在“其他應(yīng)付款”科目下設(shè)置員工的名字作為明細(xì)科目進(jìn)行核算。這樣做的好處是可以清晰地了解每個(gè)員工的欠款情況,便于管理和催收。 其他應(yīng)付款什么時(shí)候需要調(diào)平? “其他應(yīng)付款”科目需要定期進(jìn)行核對(duì)和調(diào)平。這通常在月末或年末進(jìn)行,以確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。調(diào)平的主要目的是確?!捌渌麘?yīng)付款”科目的余額能夠真實(shí)反映企業(yè)當(dāng)前應(yīng)付的各項(xiàng)款項(xiàng)。如果有員工借款或報(bào)銷等引起的明細(xì)科目余額出現(xiàn)不均衡的情況,就需要進(jìn)行調(diào)整,確??傎~和明細(xì)賬的余額一致。 如何調(diào)平其他應(yīng)付款? 調(diào)平“其他應(yīng)付款”的方法通常包括以下步驟: a) 對(duì)賬:首先需要對(duì)賬目進(jìn)行核對(duì),檢查是否有異?;蝈e(cuò)誤的情況。這包括核對(duì)總賬和明細(xì)賬的余額,以及核對(duì)相關(guān)憑證是否完整、準(zhǔn)確。 b) 查找原因:如果發(fā)現(xiàn)賬目不平,需要查找原因。這可能涉及到對(duì)相關(guān)憑證的審查,以確定是否存在記賬錯(cuò)誤、漏記或錯(cuò)記等情況。 c) 調(diào)整賬目:一旦找到原因,就需要進(jìn)行調(diào)整。這可能包括對(duì)相關(guān)憑證進(jìn)行更正、補(bǔ)充或沖銷等操作,以確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。 d) 歸檔和記錄:最后,需要對(duì)調(diào)整后的賬目進(jìn)行歸檔和記錄,以便日后查閱和核對(duì)。同時(shí),還需要確保調(diào)整后的賬目符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法律法規(guī)的要求。
84784980
01/20 13:41
可是就這件事來(lái)說(shuō),這是員工返還給公司的年終獎(jiǎng),老師您剛才說(shuō)是算作公司對(duì)員工的借款,那這樣的話還可以怎樣調(diào)平呢?難道還要公司再把錢(qián)轉(zhuǎn)回給員工這樣調(diào)平嗎?
易 老師
01/20 13:44
這個(gè)肯定是做不平的,一開(kāi)始業(yè)務(wù)就不真實(shí),只能再用一個(gè)假業(yè)務(wù)來(lái)做沖,如報(bào)銷費(fèi)用
84784980
01/20 14:04
這個(gè)報(bào)銷費(fèi)用的假業(yè)務(wù)是怎樣對(duì)沖這筆業(yè)務(wù)的,老師可以說(shuō)一下嗎?另外請(qǐng)老師寫(xiě)出對(duì)沖這筆假業(yè)務(wù)的報(bào)銷費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。另外報(bào)銷費(fèi)用這筆假業(yè)務(wù)又是怎樣拿到相應(yīng)票據(jù)呢?請(qǐng)老師詳細(xì)回答我這三個(gè)問(wèn)題,謝謝
易 老師
01/20 14:06
借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款 有了發(fā)票可以直接報(bào)銷借借:管理費(fèi)用*費(fèi),等科目貸:銀行存款
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