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簽訂合同時,預(yù)收部分款項,做賬時需要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?怎么做分錄
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速問速答不需要結(jié)轉(zhuǎn)收入,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
01/19 13:57
84784956
01/19 14:06
我還需要提現(xiàn)這個合同還有多少應(yīng)收款,是不是還要借應(yīng)收賬款呢?貸什么科目呢?
玲老師
01/19 14:08
你好,同一個客戶的就用一個往來科目就可以了,你等確認收入的時候就沖減這個預(yù)收賬款是這樣。
玲老師
01/19 14:09
然后還差多少錢可以自己單獨登記一個表?
84784956
01/19 14:11
比如說:簽訂合同時收到預(yù)收款項時(要提現(xiàn)出該合同的應(yīng)收賬款)、商品出庫時、貨款收齊時分別應(yīng)該怎么做分錄
玲老師
01/19 14:12
你想用多個往來科目是這樣嗎?
84784956
01/19 14:15
主要是便于查賬就行,應(yīng)該怎么做分錄呢
玲老師
01/19 14:17
預(yù)收賬款時借銀行存款貸預(yù)收賬款。
對外發(fā)出商品借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
后面收尾款,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
預(yù)收賬款借方余額代表是預(yù)收的貸方余額代表是應(yīng)收的。
玲老師
01/19 14:17
我最后一句話我打錯了貸方余額代表預(yù)收的借方余額代表應(yīng)收的。
84784956
01/19 15:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本時應(yīng)該怎么做呢?是貨款收完后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
玲老師
01/19 15:18
確認收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784956
01/19 16:17
老師,你看下我可不可以這樣做,預(yù)售款時,借銀行存款,應(yīng)收賬款(單位)貸主營業(yè)務(wù)收入;發(fā)出商品時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,貨款收齊時,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款(單位)這樣行不行
玲老師
01/19 16:57
預(yù)收款的分錄不對。預(yù)收款證明是不符合收入提前收款才是預(yù)收款,我給你寫的是對的,建議你按我的處理。
玲老師
01/19 16:58
你要是記收入了,那不叫預(yù)收
收入,沒有發(fā)生之前提前收款才叫預(yù)收。
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