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老師 預付賬款 和應(yīng)付賬款 怎么合一起寫負責表 謝謝

84785010| 提問時間:01/19 09:03
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學你好,可以合并。預付一般余額在借方,屬資產(chǎn)。如果出現(xiàn)貸方余額其實就是應(yīng)付了。資產(chǎn)負債表上應(yīng)付的金額是要加上預付的貸方余額的。一般不單獨設(shè)預付賬款的小企業(yè)可以這樣。
01/19 09:04
84785010
01/19 09:11
那這三張圖片給我看一下 他是怎么加減的 負債表上應(yīng)是多少
cassie 老師
01/19 09:16
同學您好 圖片模糊 字跡不清晰 應(yīng)付和預付的邏輯 顯示在報表上合并后都在應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款屬于貸方科目 應(yīng)該是貸方余額? 合并方式也就是貸方減解放即可。
84785010
01/19 09:19
老師 這兩張幫我看一下 怎么算的 負責表上我看不懂 不知道他怎么算的
cassie 老師
01/19 09:21
你好 期初加貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額=期末
84785010
01/19 09:23
老師 你幫我算一下 我怎么算都是不對的
84785010
01/19 09:28
老師 你看看我這個 再結(jié)合我負責表上的應(yīng)付賬款 是怎么算來的
cassie 老師
01/19 09:30
同學 我算過了沒問題 就是期初加貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額=期末? 應(yīng)付賬款你按這個公式算一下
84785010
01/19 09:33
老師 我要把預付賬款,合進去做,問題 我理解不了。那個預付賬款 和應(yīng)府怎么合在一起的
84785010
01/19 09:33
主要是這兩個科目 在負責表上他合并了 所以我不懂
84785010
01/19 09:38
老師 我現(xiàn)在就是想算應(yīng)付和預付 然后手工填寫負責表 ,但是我手工寫的和自動導的不一樣
84785010
01/19 09:38
他們的關(guān)系我沒有弄明白
84785010
01/19 09:48
老師 我現(xiàn)在就是想算應(yīng)付和預付 然后手工填寫負責表 ,但是我手工寫的和自動導的不一樣
cassie 老師
01/19 09:53
同學 您好 預付和應(yīng)付的邏輯就是預付比如說是借方余額1萬 那么合并時加到應(yīng)付的借方即可 最后預付的期末為0? 應(yīng)付的期末會減少這1萬
84785010
01/19 09:54
那我欺初怎么寫 和期末怎么填寫上去 負責表上
84785010
01/19 09:55
暫估要不要管的
cassie 老師
01/19 09:57
沒太明白什么的期初?如果合并了 期初就為0了 如果沒合并 按上年數(shù)據(jù) 暫估款看科目呀 一般有的企業(yè)是 應(yīng)付賬款-暫估款 /其他應(yīng)付款-暫估款 是子科目 合并了 是一起合并的
84785010
01/19 09:59
哎 我真的沒有弄懂這幾個 到最后我是要合并一起的 預付和應(yīng)府 ,所以我填寫期初 負責表上要怎么寫
cassie 老師
01/19 10:02
是這樣的同學 正常如果已經(jīng)合并了 那么預付賬款的期末就沒有金額了 下一期的期初也就沒有金額了 新屬期的資產(chǎn)負債表的期初余額都是按照上一期的期末填寫就可以了
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