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老師因為發(fā)生了壞賬核銷,計提的壞賬金額借方科目有金額,貸方的余額就和本身計提壞賬金額差了壞賬核銷這筆,那么在計提遞延所得稅的時候,按那個金額來算

84784971| 提問時間:01/17 19:04
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小雙老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好,壞賬核銷后同時轉(zhuǎn)回計提的遞延所得稅資產(chǎn)
01/17 19:12
84784971
01/17 19:18
對,當(dāng)時就轉(zhuǎn)了的,重新計提壞賬的時候是按賬面來計提的話,遞延所得稅就有核銷那筆的差異?
小雙老師
01/17 19:24
你好,是轉(zhuǎn)銷之后按照賬面計提的嗎
84784971
01/17 19:32
是的,按賬面來計提的,做報表的時候就不平,所以不知道是按那個來計提了
小雙老師
01/17 19:38
你好,計提的壞賬借方有余額,所以當(dāng)期應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額=當(dāng)期按應(yīng)收款項計算應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備金額+“壞賬準(zhǔn)備”科目的借方余額
84784971
01/17 20:24
感謝老師,謝謝
小雙老師
01/17 20:33
不用客氣,祝工作順利
84784971
01/18 09:45
老師,再請教一下我按賬面計提,是不是要補(bǔ)一個借資產(chǎn)減值損失(核銷的金額),貸壞賬準(zhǔn)備的憑證
84784971
01/18 09:46
這筆能補(bǔ)嗎?
小雙老師
01/18 10:10
你好,如果當(dāng)時核銷的時候沒有做,需要補(bǔ)的,但是你上面的科目不太準(zhǔn)確, 這是老師整理的計提壞賬時所有的分錄? ,你可以參考一下 ,??應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄1、計提壞賬準(zhǔn)備時:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備2、沖減多計提的壞賬準(zhǔn)備時:借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失3、企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款4、已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項以后又收回時:借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備同時:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
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