問題已解決
增值稅一般納稅人人中,如果當(dāng)月進項大于銷項不用交增值稅,那么做增值稅的分錄應(yīng)該是怎么樣的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
:1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額);2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。等等。
01/16 12:32
84784980
01/16 12:45
就就做這兩步就可以了嗎?如果進項大于銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目又不能轉(zhuǎn)出,那么這科目豈不是不平而且長期掛賬余額越來越大?
小菲老師
01/16 12:45
同學(xué),你好
差額轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
84784980
01/16 13:24
當(dāng)月勾選抵扣的進項稅才算進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額吧?當(dāng)月沒抵扣的進項稅額算進待抵扣進項稅額吧?那當(dāng)月勾選抵扣的進項稅額剛好等于銷項稅額才不用交增值稅吧,那在不用交增值稅的情況下,算進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目的進項稅和銷項稅額肯定相等是不是?那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額剛好為0不用結(jié)轉(zhuǎn)到任何科目了?老師,我上面這幾個問題有說錯嗎?
小菲老師
01/16 13:30
同學(xué),你好
當(dāng)月勾選抵扣的進項稅才算進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額吧?
是的
當(dāng)月沒抵扣的進項稅額算進待抵扣進項稅額吧?
是的
小菲老師
01/16 13:30
那當(dāng)月勾選抵扣的進項稅額剛好等于銷項稅額才不用交增值稅吧,那在不用交增值稅的情況下,算進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額科目的進項稅和銷項稅額肯定相等是不是?
是的
84784980
01/16 19:47
如果當(dāng)月抵扣了八項業(yè)務(wù)的進項稅之后,再抵扣第九項業(yè)務(wù)的進項稅的一半的稅額才剛好與銷項稅額相等。那么已經(jīng)抵扣的第九項業(yè)務(wù)的一半進項稅額和剩下沒有抵扣完的一半進項稅額應(yīng)該怎么處理?剩下沒抵扣完的第九項業(yè)務(wù)的一半進項稅額要不要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
小菲老師
01/16 19:48
同學(xué),你好
沒抵扣完的進項,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。
84784980
01/16 20:23
不用先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),才再從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
小菲老師
01/16 20:24
同學(xué),你好
先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),才再從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
84784980
01/16 20:50
還有一個回復(fù)問題就關(guān)閉了,請老師慎用。老師你剛才的回復(fù)沒有回答我的問題,請您查看一下是不是漏打了什么字,然后回答我剛才的問題好嗎?回答完我剛才的問題后,請老師再回答我第二個問題,如果當(dāng)月不用交增值稅的話,是不是做這兩個分錄就夠了?:1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額);2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
小菲老師
01/16 21:05
同學(xué)你好
請一問一答
都是先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。
小菲老師
01/16 21:06
同學(xué),你好
沒有差額,只做這兩步
有差額,把差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。
閱讀 173