問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人開(kāi)普票申報(bào)時(shí)含稅價(jià)申報(bào),做賬時(shí)收入是價(jià)稅分開(kāi),申報(bào)銷售額和利潤(rùn)表銷售額不一樣,一個(gè)是含稅,一個(gè)是不含稅,怎么辦?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:01/16 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
去修改增值稅申報(bào)表,這兩個(gè)必須是一樣的,你按照不含稅的來(lái)填寫。
01/16 11:45
84784954
01/16 16:38
493709.66萬(wàn)元含稅稅額4937.04元。要是按不含稅報(bào)488772.62元,稅額不是4937.04元了。稅額是自動(dòng)帶
郭老師
01/16 16:41
好,稅額是按照3%來(lái)的,這個(gè)不影響。
郭老師
01/16 16:41
你不含稅的金額一致就行。
84784954
01/16 18:00
申報(bào)時(shí)錄入不含稅金額488772.62,自動(dòng)生成稅額不是4937.04元,稅額不一樣了
郭老師
01/16 18:02
它自動(dòng)生成的是3%的稅率啊,可以不一致呀,沒(méi)有關(guān)系呀。
郭老師
01/16 18:02
不對(duì),你減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額不就可以了,你這個(gè)需要交稅啊,按照百分之一來(lái)交。
郭老師
01/16 18:02
你那樣的話會(huì)多交稅款的,他得是按照發(fā)票的稅額來(lái)繳納,不是嗎?
84784954
01/16 18:13
謝謝,我明天看看,
郭老師
01/16 18:15
可以的,可以明天看一下的
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