問題已解決

?請教一下,被**方原來按不含稅收入的2.5%收取我們的企業(yè)所得稅,對方現(xiàn)在說要用含稅發(fā)票計算收取的話,收取的2.5%不變,只不過是金額換算成含稅的,那現(xiàn)在收取的點數(shù)變成多少了?,怎么算?@悶悶

84784991| 提問時間:01/16 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那就是稅額乘以2.5%+不含稅收入乘以2.5%這兩個加起來算出來之后再除以不含稅收入就是那個點數(shù)
01/16 10:39
84784991
01/16 10:48
麻煩列一下公式
樸老師
01/16 10:51
上面給你寫出來了哦
84784991
01/16 13:30
被**方收取的1%管理費,2.5 %的企業(yè)所得稅,可以可以為這3.5%是被靠掛方的利潤率?
樸老師
01/16 13:33
同學你好 這個可以的 增值稅稅負率不收嗎
84784991
01/16 14:03
我們提供進項發(fā)票,對方就給抵扣,但又不是全抵,這邊怎樣推算出對方增值稅稅負率?
樸老師
01/16 14:06
這個沒法算對方的數(shù)據(jù)
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