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請問下這筆回單我怎么做會計(jì)分錄。我們是收款方

84784966| 提問時間:01/15 17:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是你們的收入嗎
01/15 17:51
84784966
01/15 18:03
不是的 沒有這次對應(yīng)的開票
樸老師
01/15 18:03
那是啥 預(yù)收賬款? 還是q其他應(yīng)付款
84784966
01/15 18:20
預(yù)收賬款應(yīng)該是
樸老師
01/15 18:22
借銀行 貸預(yù)收賬款
84784966
01/15 19:21
如果是我們的收入那就是正常按照票據(jù)做就行是嘛
樸老師
01/15 19:28
對的,正常來做沖減應(yīng)收賬款
84784966
01/16 10:26
老師 是收入 但是不知道對方名稱
樸老師
01/16 10:30
這個要知道名稱哦
84784966
01/16 11:08
老師 那我收到這張票據(jù)回單 是包括財(cái)務(wù)費(fèi)用還是不包括啊
樸老師
01/16 11:12
同學(xué)你好 這個是貼現(xiàn)扣除之后的
84784966
01/16 11:14
老師那跟應(yīng)收賬款不平了吧
樸老師
01/16 11:17
要計(jì)入財(cái)務(wù)i費(fèi)用的哦 沖減應(yīng)收
84784966
01/16 11:23
老師 比如我們應(yīng)收賬款是500 然后貼現(xiàn)沖應(yīng)收 那應(yīng)收賬款是不就變少了 那應(yīng)收賬款就沖不平了吧
樸老師
01/16 11:25
同學(xué)你好 沒有呀 借銀行 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 這不是正好呀
84784966
01/16 11:26
老師 應(yīng)收賬款和收到銀行存款的差額正好是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
樸老師
01/16 11:28
同學(xué)你好 不是嗎 這個就是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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