問題已解決

沒有,是稅務(wù)稽查的,之前會(huì)計(jì)直接就是借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,所以應(yīng)交稅費(fèi)科目就不平了

84785039| 提問時(shí)間:01/15 10:58
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,你想問的是什么問題呢
01/15 10:59
84785039
01/15 11:01
不好意思,就是我們之前被稅務(wù)稽查的一筆增值稅補(bǔ)繳業(yè)務(wù),正確分錄應(yīng)該怎么做,
84785039
01/15 11:03
導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目現(xiàn)在明細(xì)和總賬不符了
謝謝老師
01/15 11:06
您好,是不是還有收入也需要一起做進(jìn)賬?應(yīng)該是收入少了吧
84785039
01/15 11:07
跟收入沒有關(guān)系,稅費(fèi)的分錄
謝謝老師
01/15 11:13
您好,建議您做如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款等
84785039
01/15 11:16
謝謝老師!
謝謝老師
01/15 11:19
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