問題已解決
老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進項進項轉出,現在稅局已經解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調回。我是在11月份的申報里面更正嗎
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速問速答一般是,在附表2這個月把那個進項轉出的填負數轉回.具體咨詢當地稅局12366
01/15 09:13
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老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進項進項轉出,現在稅局已經解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調回。我是在11月份的申報里面更正嗎
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