問(wèn)題已解決
老師你好我們公司又欠以前年度的稅費(fèi),然后有進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),報(bào)增值稅就直接給我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 01/14 18:55
84785005
2024 01/14 18:58
我們公司以前被查了,要補(bǔ)稅和罰款,我也不知道是扣的哪個(gè),借方寫(xiě)那個(gè)比較合適
冉老師
2024 01/14 19:00
借方用營(yíng)業(yè)外支出科目
84785005
2024 01/14 19:02
好的,謝謝
冉老師
2024 01/14 19:03
不客氣,同學(xué),周末愉快
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