問題已解決

老師你好我們公司又欠以前年度的稅費,然后有進項1萬,報增值稅就直接給我們進項稅轉(zhuǎn)出了,這個進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊

84785005| 提問時間:01/14 18:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
01/14 18:55
84785005
01/14 18:58
我們公司以前被查了,要補稅和罰款,我也不知道是扣的哪個,借方寫那個比較合適
冉老師
01/14 19:00
借方用營業(yè)外支出科目
84785005
01/14 19:02
好的,謝謝
冉老師
01/14 19:03
不客氣,同學(xué),周末愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~