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2018年轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表有申報(bào)轉(zhuǎn)出,記賬未記錄借成本費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額),這種需用補(bǔ)稅嗎?

84784983| 提問時(shí)間:2023 04/12 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的,你的增值稅需要補(bǔ)。
2023 04/12 14:38
84784983
2023 04/12 14:39
是不是應(yīng)該補(bǔ)企業(yè)所得稅呀?
郭老師
2023 04/12 14:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要繳納的是企業(yè)所得稅,你的費(fèi)用增加了,影響你的企業(yè)所得。
84784983
2023 04/12 14:46
需要補(bǔ)繳多少企業(yè)所得稅呀?
郭老師
2023 04/12 14:50
你好,企業(yè)所得稅不需要補(bǔ)的,你沒有減少成本費(fèi)用。
郭老師
2023 04/12 14:50
你這個(gè)是發(fā)票不合格還是怎么了?
84784983
2023 04/12 15:00
發(fā)票失控了
郭老師
2023 04/12 15:02
你好,所得稅需要調(diào)整的,需要納稅調(diào)整。
84784983
2023 04/12 15:02
是不是納稅調(diào)減呀?
郭老師
2023 04/12 15:05
調(diào)增,增加利潤(rùn),減少成本費(fèi)用。
郭老師
2023 04/12 15:05
調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來的。
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