問題已解決

老師,個體戶,開1%7.普通發(fā)票,25萬,開免稅的蔬菜54萬(稅率那里是,免稅的發(fā)票)。稅局自動幫我申報了,那我還要,更正申報么?那我的增值稅申報表,25萬,填第一列,第三行,54萬,填,第一列,第12行,其他免稅銷售額,這樣填,是對的么?

84785013| 提問時間:01/14 12:17
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學稍等,看一下先
01/14 12:20
王曉曉老師
01/14 12:20
增值稅申報表,25萬,填第一列,第三行,54萬,填,第一列,第12行,其他免稅銷售額,這樣填,是對的
84785013
01/14 12:22
11欄是不是,應該填25萬,
王曉曉老師
01/14 12:23
不是呀,剛開始那個是對的
王曉曉老師
01/14 12:24
你已經(jīng)超起征點了
王曉曉老師
01/14 12:24
免稅+含稅合計大于30萬了
84785013
01/14 12:36
第一次填,11欄不應該有30萬元,所以,我還是要交增值稅是嗎? 那54萬,不是免稅的么,怎么計算增值稅,還包含在里邊了。如果我不開免稅的54萬,我增值稅,也不用交,是吧,
王曉曉老師
01/14 12:39
合計未達到起征點是,11欄才填那個25萬,現(xiàn)在你合計超了,就填上邊了
王曉曉老師
01/14 12:39
人家說是季度收入,你免稅的也是你的收入呀
王曉曉老師
01/14 12:39
對,如果你沒開54萬免稅就不用交增值稅的了
84785013
01/14 12:42
有點繞彎了,我以為,不用計算,第一次填的時候,比對不通過。
王曉曉老師
01/14 12:44
你把第一欄填上那25萬
王曉曉老師
01/14 12:44
可能你不小心刪除了
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