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計提的所得稅費用和實際繳納的金額差異著以前年度可彌補虧損,在計提時怎么進行賬務處理?在電子稅務局試算出來看到的

84784962| 提問時間:01/13 16:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,計提時,借,所得稅費用,貸,應交稅費-應交企業(yè)所得稅。
01/13 16:47
84784962
01/13 16:48
老師現(xiàn)在是比如我記得的10萬,但是實際預繳的是8萬,有2萬的以前年度可彌補虧損
王雁鳴老師
01/13 16:51
同學你好,那就把這個2萬元沖回來即可。
84784962
01/13 16:52
怎么沖呀,在12月份嗎,我能直接計提實繳金額嗎
王雁鳴老師
01/13 16:58
同學你好,可以按實際繳納金額計提,彌補虧損的就不管它了。
84784962
01/13 16:59
哦哦,好的,謝謝老師
王雁鳴老師
01/13 16:59
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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