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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我們公司是今年9月份才成立的新公司,公司的公戶11月份才有流水,我是從11月份開始建賬,之前的工資老板是用自己的私人卡轉(zhuǎn)給我的,后面他又從公戶把錢轉(zhuǎn)給他自己,工資的賬我該怎么做呢?
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速問速答銀行當(dāng)時有支付的證明嗎?借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款,
出一個委托書,委托對方發(fā)工資,有支付的證明,然后你們公戶支付,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
01/13 14:58
84784999
01/13 15:02
之前的工資計提跟發(fā)放都可以全做在11月嗎
郭老師
01/13 15:02
是的,對的,是這么做的。
84784999
01/13 15:18
老師,我能再問你一個問題嗎
郭老師
01/13 15:21
可以的
繼續(xù)問就行
84784999
01/13 18:17
老師你好,我是要把9-10的工資都計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?后面的就照常計入管理費(fèi)用-工資,是嗎?
郭老師
01/13 18:20
營業(yè)期是按第二種
84784999
01/13 18:30
我沒懂,第二種是啥啊
郭老師
01/13 18:34
管理費(fèi)用工資這個就是第二種
84784999
01/13 18:35
就是我說的這個意思是嗎
郭老師
01/13 18:36
對的對的,是這個意思的
84784999
01/13 18:40
那老師,我想請問一下固定資產(chǎn)明顯科目怎么設(shè)啊,要按卡片上那個類別來設(shè)嗎?
郭老師
01/13 18:42
你好,可以寫固定資產(chǎn)的名字。
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