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出口免稅發(fā)票開成13%的了,已經(jīng)跨月了,上了月開的了,這個怎么辦呀?

84784970| 提問時間:01/13 09:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您需要采取以下步驟來更正這個錯誤: 1.申請紅沖:您需要向稅務(wù)部門申請對原錯誤發(fā)票進(jìn)行紅沖處理。紅沖是指對原發(fā)票進(jìn)行作廢處理,并開具一張新的負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵原發(fā)票的金額和稅額。 2.開具正確稅率的發(fā)票:在紅沖處理后,您需要按照正確的出口免稅稅率重新開具發(fā)票。 3.調(diào)整申報:您需要在申報時調(diào)整相關(guān)稅款的申報,確保稅款的正確性。具體調(diào)整方式可能會因地區(qū)和具體情況而異,您可能需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)人員的意見。
01/13 09:01
84784970
01/13 09:10
這月報上個月的稅怎么報,是按照有稅的申報嗎
王超老師
01/13 09:12
你按照實際的金額的,也就是13%的
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