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老師好,應(yīng)收壞賬分錄是怎么做呢?做管理費用嗎?

84784982| 提問時間:01/12 17:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你是說要計提壞賬嗎
01/12 17:23
84784982
01/12 17:24
是收不回的應(yīng)收作為壞賬處理掉
宋生老師
01/12 17:25
計提壞賬準(zhǔn)備的會計分錄 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備? 2、對于確實無法收回的應(yīng)收款項,按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)后作為壞賬處理,轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項, 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款等?
84784982
01/12 17:26
哦,我們沒有計提,那直接做信用減值損失?
宋生老師
01/12 17:26
你好,可以的,可以這樣,但是不太規(guī)范。最終是一樣的。
84784982
01/12 17:27
哦好的,謝謝!
宋生老師
01/12 17:32
你好,不用客氣的了。
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