問題已解決

老師 我們期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額59萬 當(dāng)時(shí)是借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 。截止到23年末計(jì)提壞賬33萬 怎么沖回呀

84785016| 提問時(shí)間:01/12 12:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1.核對應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額:首先,需要核對期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的貸方余額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)其金額為59萬。 2.沖減已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備:對于截止到2023年末已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,需要將其從“壞賬準(zhǔn)備”科目中沖減。具體來說,應(yīng)該根據(jù)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額,編制相應(yīng)的會計(jì)分錄,借記“壞賬準(zhǔn)備”科目,貸記“信用減值損失”科目。 3.調(diào)整應(yīng)收賬款科目:由于沖回了已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款科目的余額也會相應(yīng)發(fā)生變化。因此,需要調(diào)整應(yīng)收賬款科目的余額,使其反映真實(shí)的應(yīng)收賬款情況。 4.核對財(cái)務(wù)報(bào)表:在進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回操作后,需要核對財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)科目是否準(zhǔn)確,如資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)收賬款”科目和“壞賬準(zhǔn)備”科目等。
01/12 12:16
84785016
01/12 12:43
老師 麻煩您寫一下分錄 謝謝
84785016
01/12 12:45
調(diào)整應(yīng)收賬款那一步的分錄
樸老師
01/12 12:51
1.借:壞賬準(zhǔn)備 590000貸:信用減值損失 590000 2.需要將截止到2023年末已計(jì)提的壞賬33萬沖回。同樣可以通過編制相應(yīng)的分錄實(shí)現(xiàn):借:壞賬準(zhǔn)備 330000貸:信用減值損失 330000
84785016
01/12 13:08
是23年末應(yīng)計(jì)提33萬 直接沖回個(gè)差額行嗎
樸老師
01/12 13:11
同學(xué)你好 對的 是這樣
84785016
01/12 13:19
那就是 借:壞賬準(zhǔn)備33 貸:信用減值損失33 這樣嗎?
樸老師
01/12 13:24
寫我上面給你的分錄
84785016
01/12 13:27
看不懂你上面的分錄 需要把期初全都沖了 然后在重新計(jì)提33萬嗎
樸老師
01/12 13:28
是的 我是這樣做的
84785016
01/12 13:29
直接沖回26萬不行嗎
樸老師
01/12 13:30
同學(xué)你好 這個(gè)也可以的哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~