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小規(guī)模開普通發(fā)票出去,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不含稅嗎,怎么寫分錄

84785027| 提問時(shí)間:2024 01/11 23:45
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圓圓臉老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,收入應(yīng)該按不含稅的金額。比如你開發(fā)票總額103萬,不含稅100萬,稅款3萬,分錄為: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3
2024 01/11 23:50
84785027
2024 01/11 23:53
記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,增值稅免稅怎么做分錄
圓圓臉老師
2024 01/11 23:54
不太明白你的問題
84785027
2024 01/11 23:56
現(xiàn)在記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,增值稅免稅的話,到時(shí)要不要轉(zhuǎn),怎么寫分錄
圓圓臉老師
2024 01/11 23:58
企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》 (財(cái)會(huì)(2016) 22號(hào)) 中關(guān)于減免增值稅的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類(營(yíng)業(yè)外收入或其他收益)相關(guān)科目。
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