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老師,股東平時和公司有資金往來,掛賬在其他應收款上面,導致期末其他應收款為負數(shù),這個應該怎么辦?

84784984| 提問時間:2024 01/11 20:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這種情況下的處理方式可以有以下幾種選擇: 1.股東還款:股東可以向公司償還欠款,將其他應收款科目余額調(diào)整為零。 2.股東對公司進行資本投入:如果股東有資金,也可以選擇對公司進行資本投入,以抵消其他應收款科目的負數(shù)余額。 3.長期掛賬:如果股東暫時無法償還欠款或進行資本投入,也可以選擇將其他應收款科目余額長期掛賬,并在以后的期間內(nèi)逐步處理。
2024 01/11 20:24
84784984
2024 01/11 20:25
那報表中其他應收款負數(shù)沒關(guān)系嗎
王超老師
2024 01/11 20:26
你沒有審計,就沒什么影響的
84784984
2024 01/11 20:27
不用把其他應收款再做調(diào)整分錄到其他應付款嗎?
王超老師
2024 01/11 20:29
你有經(jīng)過審計這個過程嗎
84784984
2024 01/11 20:56
沒有審計
王超老師
2024 01/11 21:00
那么沒有什么影響的
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