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2023年12月暫估成本借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估,2024年發(fā)票來了,分錄怎么寫?

84785003| 提問時間:01/11 19:42
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學!來票后,沖原來的分錄(負數(shù)),再寫一個正數(shù)分錄(貸應付賬款)
01/11 19:43
84785003
01/11 19:43
跨年了還有主營業(yè)務成本這個科目?
小碧老師
01/11 19:44
借:主營業(yè)務成本負數(shù) 貸:應付賬款暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
小碧老師
01/11 19:45
可以的,其實是不影響這個科目的余額的,
84785003
01/11 19:52
如果23年是瞎暫估的,現(xiàn)在這個月怎么寫分錄
小碧老師
01/11 19:54
你是說金額不對是嗎? 借:主營業(yè)務成本負數(shù)(原來記賬的金額) 貸:應付賬款暫估 借:主營業(yè)務成本(開票的金額) 貸:應付賬款 差額就計入主營業(yè)成本中,因為差額就是票的差額,多了說明你以前少計了,就計入當期中;少了說明你以前多計了,在本期中減少
84785003
01/11 19:56
少記成本怎么寫分錄?跨年了應該不能用主營業(yè)務成本吧
小碧老師
01/11 19:57
少記成本也只能在本年補計入成本了,所得稅已經(jīng)匯算清繳了,改不了去年的數(shù)據(jù)。
84785003
01/11 20:03
23年還沒有匯繳呢老師
小碧老師
01/11 20:11
那你可以不用沖啊,直接更正前面的憑證也行的,把發(fā)票附在后面就行了
84785003
01/11 20:31
我就想知道,不更正怎么寫老師,小白
小碧老師
01/11 20:33
那就返回去修改原來的憑證哦
84785003
01/11 20:39
,不更正的情況怎么寫分錄老師教我一下
小碧老師
01/11 20:47
不更正就是返回去修改原來的憑證哦(不用再寫分錄),你不想返回去的話就是更正了(寫更正分錄)
84785003
01/11 20:50
就是不會寫更正分錄
小碧老師
01/11 20:52
借:主營業(yè)務成本負數(shù)(原來記賬的金額) 貸:應付賬款暫估 借:主營業(yè)務成本(開票的金額) 貸:應付賬款 實質(zhì)上它就是更正分錄了,
84785003
01/11 20:53
匯繳清算的時候就把差額調(diào)增或者調(diào)減?
小碧老師
01/11 20:57
不需要調(diào)差呀,如果在當年做,差額也會結(jié)轉(zhuǎn)至年末,下一年做差額就留在下一年啊
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